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2020年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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信息索引號(hào) 014006438/2020-07582 生成日期 2020-02-05 公開(kāi)日期 2020-02-05
文件編號(hào) —  — 發(fā)布機(jī)構(gòu) 無(wú)錫市市政和園林局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 2020年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

  (反映部門(mén)年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《無(wú)錫市市政和園林局部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》(財(cái)預(yù)〔20204號(hào))填列。)

  無(wú)錫市市政和園林局2020年度收入、支出預(yù)算總計(jì)160760.33萬(wàn)元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加16747.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.63%。其中:

  (一)收入預(yù)算總計(jì)160760.33萬(wàn)元。包括:

  1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)143755.33萬(wàn)元。

  1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算93567.79萬(wàn)元,與上年相比增加5323.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.03%。主要原因是政府運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目受政策調(diào)整因素增加及專項(xiàng)項(xiàng)目的增加。

  2)政府性基金收入預(yù)算50187.54萬(wàn)元,與上年相比減少5581.12萬(wàn)元,減少10.01%。主要原因是專項(xiàng)支出的減少

  2.財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)%。主要原因是……。

  3.其他資金收入預(yù)算總計(jì)17005萬(wàn)元。與上年相比增加17005萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。主要原因是政府單獨(dú)安排了建設(shè)投資支出。

  4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是……

  (二)支出預(yù)算總計(jì)160760.33萬(wàn)元。包括:

  1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,主要用于……。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是……。

  2.公共安全(類)支出0萬(wàn)元,主要用于……。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是……。

  3社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出669.48萬(wàn)元,主要用于社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)。與上年相比減少74.39萬(wàn)元,減少10%。主要原因是當(dāng)年繳費(fèi)基數(shù)減少。

  4衛(wèi)生健康(類)支出247.3萬(wàn)元,主要用于社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)與職工體檢。與上年相比減少17.62萬(wàn)元,減少6.65%。主要原因是是當(dāng)年繳費(fèi)基數(shù)減少

  5.  節(jié)能環(huán)保(類)支出41565萬(wàn)元,主要用于污染防治水體項(xiàng)目支出。與上年相比增加31605萬(wàn)元,增長(zhǎng)317.32%。主要原因是項(xiàng)目支出類別的調(diào)整。

  6.  城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出116528.18 131831.18 萬(wàn)元主主要用于基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比減少15303萬(wàn)元,減少11.61 %。主要原因是項(xiàng)目支出類別的調(diào)整。

  7.  農(nóng)林水(類)支出118.2萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)類項(xiàng)目支出。與上年相比增加3.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.14 %。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的增加。

  8.  住房保障(類)支出1632.16萬(wàn)元,主要用于住房保障性支出。與上年相比增加533.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.56%。主要原因是政策性因素的增加。

  (按照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表01表收支預(yù)算總表中的功能分類明細(xì)項(xiàng),并結(jié)合本部門(mén)具體實(shí)際予以解釋。)

  3.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,主要原因是……。

  此外,基本支出預(yù)算數(shù)為6471.84萬(wàn)元。與上年相比增加558.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.45%。主要原因是政策性因素的增加。

  項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為154288.49萬(wàn)元。與上年相比增加16188.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.72%。主要原因是基建項(xiàng)目的增加。

  單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是……。

  二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

  (反映部門(mén)年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。)

  無(wú)錫市市政和園林局本年收入預(yù)算合計(jì)160760.33萬(wàn)元,其中:

  一般公共預(yù)算收入93567.79萬(wàn)元,占58.2%;

  政府性基金預(yù)算收入50187.54萬(wàn)元,占31.22%;

  財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,占0%;

  其他資金17005萬(wàn)元,占10.58%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元,占0%。

  三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

  (反映部門(mén)年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。)

  無(wú)錫市市政和園林局本年支出預(yù)算合計(jì)160760.33萬(wàn)元,其中:

  基本支出6471.84萬(wàn)元,占4.03%

  項(xiàng)目支出154288.49萬(wàn)元,占95.97%;

  單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;

  結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

  (反映部門(mén)年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。)

  無(wú)錫市市政和園林局2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算143755.33萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少257.88萬(wàn)元,減少0.18 %。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。

  五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

  (反映部門(mén)年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類項(xiàng)級(jí)細(xì)化列示。)

  無(wú)錫市市政和園林局2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出143755.33萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的89.42%。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少257.88萬(wàn)元,減少0.18%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。

  其中:

  (一)一般公共服務(wù)(類)

  1.人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出0萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是……。

  2……

  (二)公共安全(類)

  1.公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出0萬(wàn)元,與上年相比增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是……。

  2. ……

  社會(huì)保障和就業(yè)(類)

  1行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出446.28萬(wàn)元,與上年相比減少85.05萬(wàn)元,減少16.01%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)的減少

  2行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))支出223.2萬(wàn)元,與上年相比增加10.68萬(wàn)元,增加5.03%。主要原因是繳費(fèi)人數(shù)的增加。

  衛(wèi)生健康支出(類)

  1行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出101.19萬(wàn)元,與上年相比減少10.94萬(wàn)元,減少9.76%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)的減少。

  2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出146.11 152.78  萬(wàn)元,與上年相比減少6.67萬(wàn)元,減少4.36 %。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)的減少。

  節(jié)能環(huán)保支出(類)

  1. 污染防治(款)水體(項(xiàng))支出11760萬(wàn)元,與上年相比增加1800萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.07 %。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的增加。

  2. 其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))支出20000萬(wàn)元,與上年相比增加20000萬(wàn)元,上年無(wú)此項(xiàng)。主要原因是項(xiàng)目調(diào)整支出類別。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)

  1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出2720.32萬(wàn)元,與上年相比增加401.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.3 %。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

  2. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng))支出2965.59萬(wàn)元,與上年相比減少133.62萬(wàn)元,減少 4.31%。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的調(diào)整。

  3. 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項(xiàng))支出32629.13萬(wàn)元,與上年相比減少1995.79萬(wàn)元,減少 5.76 %。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的調(diào)整。

  4. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))支出 25077.32 萬(wàn)元,與上年相比減少 305.8 萬(wàn)元,降低 1.23 %。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的調(diào)整

  5. 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的(項(xiàng))支出4000萬(wàn)元,與上年相比減少4000 萬(wàn)元,降低100 %。主要原因是去年部分項(xiàng)目已完成。

  6. 污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)(項(xiàng))支出44544萬(wàn)元,與上年相比減少1614.12萬(wàn)元,減少 3.5 %。主要原因是污水建設(shè)項(xiàng)目減少。

  7. 污水處理費(fèi)安排的支出(款)代征手續(xù)費(fèi)(項(xiàng))支出100萬(wàn)元,與上年相比增加4萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.17%。主要原因是污水處理費(fèi)收繳金額的增加。

  8. 污水處理費(fèi)安排的支出(款) 其他污水處理費(fèi)安排(項(xiàng))支出1222.66萬(wàn)元,與上年相比減少13.47萬(wàn)元,減少 1.09%。主要原因是主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的調(diào)整。

  9. 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)(項(xiàng))支出21146.48 萬(wàn)元,與上年相比增加9926.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)88.47 %。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的增加。

  農(nóng)林水支出(類)

  1. 水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng))支出58.2 63 萬(wàn)元,與上年相比減少4.8萬(wàn)元,減少7.62 %。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的減少。

  2. 水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(cè)(項(xiàng))支出60萬(wàn)元,與上年相比增加8.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.28 %。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目政府采購(gòu)支出的增加。

  住房保障支出(類)

  1. 住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出515.42萬(wàn)元,與上年相比增加121.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.8%。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

  2. 住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出685.28 417.78 萬(wàn)元,與上年相比增加267.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)64.03%。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

  3. 住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出431.46 286.78 萬(wàn)元,與上年相比增加144.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.45%。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

  (按照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)05表財(cái)政撥款支出預(yù)算表中的功能分類項(xiàng)級(jí)科目,并結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況予以解釋。)

  六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

  (反映部門(mén)年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。)

  無(wú)錫市市政和園林局2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算6471.84萬(wàn)元,其中:

  (一)人員經(jīng)費(fèi)5998.43萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按部門(mén)預(yù)算公開(kāi)06表財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫(xiě))

  (二)公用經(jīng)費(fèi)473.41萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。(按部門(mén)預(yù)算公開(kāi)06表財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫(xiě))

  七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

  (反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。)

  無(wú)錫市市政和園林局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算93567.79萬(wàn)元,與上年相比增加5323.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.03%。主要原因是政府運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目受政策調(diào)整因素增加及專項(xiàng)項(xiàng)目的增加。

  八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

  (反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。)

  無(wú)錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算5641.23萬(wàn)元,其中:

  (一)人員經(jīng)費(fèi)5231.17萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按部門(mén)預(yù)算公開(kāi)08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫(xiě))

  (二)公用經(jīng)費(fèi)410.06萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。(按部門(mén)預(yù)算公開(kāi)08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫(xiě))

  九、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

  (反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算資金安排的三公經(jīng)費(fèi)情況。)

  無(wú)錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占三公經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出52.2萬(wàn)元,占三公經(jīng)費(fèi)的83.75%;公務(wù)接待費(fèi)支出10.13萬(wàn)元,占三公經(jīng)費(fèi)的16.25%。具體情況如下:

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因……。

  2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出52.2萬(wàn)元。其中:

  1)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少162.67萬(wàn)元,主要原因本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

  2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出52.2萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加1.15萬(wàn)元,主要原因因車輛使用年限增加而導(dǎo)致油耗的增加

  3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10.13萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0.93萬(wàn)元,主要原因預(yù)計(jì)接待人數(shù)的增加。

  無(wú)錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少5.7萬(wàn)元,主要原因本年沒(méi)有會(huì)議費(fèi)之粗安排計(jì)劃。

  無(wú)錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出9.65萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少10.64萬(wàn)元,主要原因是培訓(xùn)人數(shù)和批次的減少。

  十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

  (反映部門(mén)年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門(mén)收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類項(xiàng)級(jí)細(xì)化列示。)

  無(wú)錫市市政和園林局2020年政府性基金支出預(yù)算支出50187.54萬(wàn)元。與上年相比減少5581.12萬(wàn)元,減少10.01%。主要原因是專項(xiàng)支出的減少。

  其中:

  1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出0萬(wàn)元,主要是用于……

  2社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出60.7萬(wàn)元,主要是用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

  2社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))支出30.35萬(wàn)元,主要是用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

  3衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出32.51萬(wàn)元,主要是用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)及體檢費(fèi)用。

  4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排(項(xiàng))支出4000萬(wàn)元,主要是用于基建項(xiàng)目。

  5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)(項(xiàng))支出44544萬(wàn)元,主要是用于污水處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

  6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)代征手續(xù)費(fèi)(項(xiàng))支出100萬(wàn)元,主要是用于支付無(wú)錫市自來(lái)水總公司代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)。

  7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款) 其他污水處理費(fèi)安排(項(xiàng))支出1222.66萬(wàn)元,主要是用于污水處理方面的行政事業(yè)型項(xiàng)目。

  8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出62.31萬(wàn)元,主要是用于職工住房公積金繳納。

  9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出67.8萬(wàn)元,主要是用于職工提租補(bǔ)貼

  10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出67.21萬(wàn)元,主要是用于新職工購(gòu)房補(bǔ)貼繳納。

  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)10表政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表中支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,并結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況分類填寫(xiě)

  十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

  (反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。)

  2020年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出102.93萬(wàn)元,與上年相比減少42.76萬(wàn)元,降低29.35%。主要原因是:行政辦公經(jīng)費(fèi)的壓縮。(具體增減原因由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填列)

  十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

  (反映部門(mén)年度政府采購(gòu)支出預(yù)算安排情況。)

  2020年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額26202.38萬(wàn)元,其中:擬采購(gòu)貨物支出48.4萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出26153.98萬(wàn)元。

  十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  本部門(mén)共有車輛25輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車22輛等。單價(jià)200萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備1臺(tái)(套)。

  十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

  2020年度,本部門(mén)單位共  12  個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政性資金合計(jì)__135680.03_萬(wàn)元;本部門(mén)單位整體支出(R納入、未納入)績(jī)效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政性資金 16760.33 萬(wàn)元。

  

名詞解釋

  一、財(cái)政撥款:指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

  三、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

  四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

  五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

來(lái)源:無(wú)錫市市政和園林局

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