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無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社2020年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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信息索引號(hào) 014006438/2020-07581 生成日期 2020-02-07 公開(kāi)日期 2020-02-07
文件編號(hào) —  — 發(fā)布機(jī)構(gòu) 無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社
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內(nèi)容概述 無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社2020年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

  無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社2020年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1164.87萬(wàn)元,與上年1080.87萬(wàn)元相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加84萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.77%。其中:

  (一)收入預(yù)算總計(jì)1164.87萬(wàn)元。包括:

  1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1164.87萬(wàn)元。

  (1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算1164.87萬(wàn)元,與上年1080.87相比增加84萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.77%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼的計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

  (2)政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)增減變化。

  2.財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減變化。

  3.其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減變化。

  4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減變化。

  (二)支出預(yù)算總計(jì)1164.87萬(wàn)元。包括:

  1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出102.41萬(wàn)元,主要用于在職員工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金費(fèi)用。與上年114.53萬(wàn)元相比減少12.12萬(wàn)元,減少10.58%。減少主要原因是繳費(fèi)費(fèi)率下降。

  2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))支出38.95萬(wàn)元,主要用于在職員工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。與上年43.58萬(wàn)元相比減少4.63萬(wàn)元,減少10.62%。減少主要原因是繳費(fèi)費(fèi)率下降。

  3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))738.54萬(wàn)元,主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)、在職和離退休人員工資福利支出。與上年724.23萬(wàn)元相比增加14.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.98%。主要原因是人員工資調(diào)整。

  4.住房保障支出(類(lèi))支出284.97萬(wàn)元,主要用于在職員工住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼。與上年198.53萬(wàn)元相比增加86.44萬(wàn)元,增加43.54%。主要原因是計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

  結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,與上年相同無(wú)增減變化。

  此外,基本支出預(yù)算數(shù)為1145.77萬(wàn)元。與上年1058.76萬(wàn)元相比增加87.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.21%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼的計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

  項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為19.1萬(wàn)元。與上年22.11萬(wàn)元相比減少3.01萬(wàn)元,減少13.61%。主要原因是兩微公眾端今年只需維護(hù),上年減少建設(shè)費(fèi)用。

  單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相同無(wú)增減變化。

  二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

  無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社本年收入預(yù)算合計(jì)1164.87萬(wàn)元,其中:

  一般公共預(yù)算收入1164.87萬(wàn)元,占100%;

  政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;

  財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,占0 %;

  其他資金0萬(wàn)元,占0%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元,占0%。

  三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

  無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社本年支出預(yù)算合計(jì)1164.87萬(wàn)元,其中:

  基本支出1145.77萬(wàn)元,占98.36%;

  項(xiàng)目支出19.10萬(wàn)元,占1.64%;

  單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;

  結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

  無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1164.87萬(wàn)元。與上年1080.87萬(wàn)元相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加84萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.77%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼的計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

  五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

  無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出1164.87萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加84萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.77%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼的計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

  其中:

  (一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))

  1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))68.27萬(wàn)元,主要用于在職員工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。與上年81.8萬(wàn)元相比減少13.53萬(wàn)元,減少16.54%。減少的主要原因是繳費(fèi)費(fèi)率下降。

  2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))34.14萬(wàn)元,主要用于在職員工職業(yè)年金費(fèi)用。與上年32.72萬(wàn)元相比增加1.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.34%。增加主要原因是人員繳費(fèi)基數(shù)增加。

  (二)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))

  行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))38.95萬(wàn)元,主要用于在職員工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。與上年43.58萬(wàn)元相比減少4.63萬(wàn)元,減少10.62%。減少主要原因是繳費(fèi)費(fèi)率下降。

  (三)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))

  商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))738.54萬(wàn)元,主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)、在職和離退休人員工資福利支出。與上年724.22萬(wàn)元相比增加14.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.98%。主要原因是人員工資調(diào)整。

  (四)住房保障支出(類(lèi))

  1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))89.99萬(wàn)元,主要用于在職員工住房公積金。與上年72.38萬(wàn)元相比增加17.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.33%,主要原因是計(jì)發(fā)基數(shù)提高。

  2.住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出145.05萬(wàn)元,主要用于在職員工提租補(bǔ)貼。與上年93.12萬(wàn)元相比增加51.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.77%,主要原因是計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

  3.住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出49.93萬(wàn)元,主要用于在職員工提租補(bǔ)貼。與上年33.01萬(wàn)元相比增加16.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.26%,主要原因是計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

  六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

  無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1145.77萬(wàn)元,其中:

  (一)人員經(jīng)費(fèi)1069.61萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

  (二)公用經(jīng)費(fèi)76.16萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

  七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

  無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1164.87萬(wàn)元,與上年1080.87萬(wàn)元相比增加84萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.77%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼的計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

  八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

  無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1145.77萬(wàn)元,其中:

  (一)人員經(jīng)費(fèi)1069.61萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

  (二)公用經(jīng)費(fèi)76.16萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

  九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

  無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下:

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,與上年相同無(wú)增減變化。。

  2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中:

  (1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元,與上年相同無(wú)增減變化。(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,與上年相同無(wú)增減變化。

  3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元,比上年預(yù)算0.62萬(wàn)元增加1.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)222.58%,主要原因供銷(xiāo)社綜合改革和上年度市供銷(xiāo)社召開(kāi)“六代會(huì)”后各級(jí)供銷(xiāo)社調(diào)研接待增加,且以前年度基數(shù)較低。

  無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,與上年相同無(wú)增減變化。

  無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0.8萬(wàn)元,比上年預(yù)算3.41萬(wàn)元減少2.61萬(wàn)元,減少76.54%。主要原因今年培訓(xùn)計(jì)劃較少。

  十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

  無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社2020年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相同無(wú)增減變化。

  十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

  2020年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出42.08萬(wàn)元,與上年54.56萬(wàn)元相比減少12.48萬(wàn)元,降低22.87%。主要原因是:本年度人員辦公經(jīng)費(fèi)定額較上年度減少。

  十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

  2020年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額7.2萬(wàn)元,其中:擬采購(gòu)貨物支出7.2萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

  十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛等。單價(jià)200萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

  2020年度,本部門(mén)單位共0個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬(wàn)元;本部門(mén)單位整體支出納入績(jī)效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政性資金1164.87萬(wàn)元。

來(lái)源:無(wú)錫市供銷(xiāo)合作總社

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